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bet365稳定备用网站2013年度部门决算

信息来源: 日期:2015年05月27日 字体大小: 浏览次数:

  一、单位基本情况

  市城乡规划管理局内设 7个职能科室 ,即办公室、城乡规划编制科、建设用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科和监察室。归口预算管理单位 2个,分别为鹤壁市城乡规划监察支队和bet365稳定备用网站直属分局,均为参照公务员管理的事业单位。 2013年市规划局及归口预算管理单位共有编制 34人,其中:行政编制 20人,事业编制 14人。行政在职职工 22人,参公事业在职职工 20人,离退休职工 3人。

  二、单位主要职责

  城乡规划管理工作主要包括编制城乡规划、审批城乡规划和城乡规划实施管理 3 项 内容。规划编制主要包括:城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划以及各类专项规划、城市设计等,城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划(控 制性详细规划和修建性详细规划)。规划审批实行分级负责制,主要是审批前进行技术评审,批前、批后进行公示。城乡规划管理实行“一书三证”制度,主要包括 建设用地规划管理、建设工程规划管理、乡村建设规划管理、城市规划批后管理和执法监察等。建设用地规划管理包括建设项目选址、定点、核发《建设项目选址意 见书》和《建设用地规划许可证》、提出建设用地规划条件、审查批准详细规划等;建设工程规划管理分为建筑工程和市政道路、管线工程规划管理,包括审查工程 设计方案和施工图、核发《建设工程规划许可证》等;乡村建设规划管理主要包括核发乡村建设规划许可证等;城市规划批后管理和执法监察主要是对城市规划实施 过程的监督检查以及查处违法建设行为等。

  三、经费来源

  规划局本级经费主要来源为财政预算拨款、政府性基金预算拨款、市政配套费手续费和规划编制经费;下属二级机构经费主要来源为财政补助收入拨款和罚没收入返还。

  四、财务收支情况

  2013 年度预算批复规划局财政一般预算拨款 247.83万元,非税拨款 141万元,政府性基金 20万元,部门结余 893万元,预算收入总计 1301.83万元。

  2013 年度预算支出 1301.83万元,基本支出 240.39万元,项目支出 1061.44万元。工资福利支出 275.45万元,商品和服务支出 996.79万元,对个人和家庭的补助支出 29.6万元。

  2013 年度决算支出 869.34万元,基本支出 234.59万元,项目支出 634.74万元。工资福利支出 309.75万元,商品和服务支出 508.46万元,对个人和家庭的补助支出 28.53万元,其他资本性支出 22.60万元。

  

bet365稳定备用网站2013年收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出  
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数  
栏次   2 栏次   4 栏次   6  
一、财政拨款收入 1 563.61 一、一般公共服务 37   一、基本支出 60 234.59  
  其中:政府性基金 2 81.79 二、外交 38       其中:财政拨款 61 234.59  
二、上级补助收入 3   三、国防 39          其中:政府性基金 62    
三、事业收入 4   四、公共安全 40   二、项目支出 63 634.74  
    其中:财政专户管理资金 5   五、教育 41       其中:财政拨款 64 619.74  
四、经营收入 6   六、科学技术 42          其中:政府性基金 65 53.79  
五、附属单位上缴收入 7   七、文化体育与传媒 43   三、上缴上级支出 66    
六、其他收入 8 15.00 八、社会保障和就业 44 11.83 四、经营支出 67    
    其中:本级横向财政拨款 9   九、医疗卫生 45 11.33 五、对附属单位补助支出 68    
       非本级财政拨款 10 15.00 十、节能环保 46     69    
  11   十一、城乡社区事务 47 828.81 支出经济分类 70    
  12   十二、农林水事务 48   基本支出和项目支出合计 71 869.34  
  13   十三、交通运输 49       工资福利支出 72 309.75  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 50       商品和服务支出 73 508.46  
  15   十五、商业服务业等事务 51       对个人和家庭的补助 74 28.53  
  16   十六、金融监管等事务支出 52       对企事业单位的补贴 75    
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 53       赠与 76    
  18   十八、援助其他地区支出 54       债务利息支出 77    
  19   十九、国土资源气象等事务 55       基本建设支出 78    
  20   二十、住房保障支出 56 17.37     其他资本性支出 79 22.60  
  21   二十一、粮油物资储备事务 57       贷款转贷及产权参股 80    
  22   二十二、国债还本付息支出 58       其他支出 81    
  23   二十三、其他支出 59     82    
本年收入合计 24 578.61 本年支出合计 83 869.34  
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84    
    上年结转和结余 26 931.38       交纳所得税 85    
      基本支出结转和结余 27 8.43       提取职工福利基金 86    
        其中:财政拨款结转和结余 28 8.43       转入事业基金 87    
      项目支出结转和结余 29 922.95       其他 88    
        其中:财政拨款结转和结余 30 922.95     年末结转和结余 89 640.66  
      经营结余 31         基本支出结转和结余 90 4.77  
  32           其中:财政拨款结转和结余 91 4.77  
  33         项目支出结转和结余 92 635.88  
  34           其中:财政拨款结转和结余 93 635.88  
  35         经营结余 94    
合计 36 1,509.99 合计 95 1,509.99  

2

bet365稳定备用网站2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 13
合计 800.55 210.36 24.23 565.95
2080504   未归口管理的行政单位离退休 11.83 11.08 0.76  
2100501   行政单位医疗 6.31 6.31    
2100502   事业单位医疗 5.02 5.02    
2120101   行政运行 114.10 100.29 13.81  
2120201   城乡社区规划与管理 407.73 70.30 9.66 327.76
2129999   其他城乡社区事务支出 238.19     238.19
2210201   住房公积金 17.37 17.37    

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bet365稳定备用网站2013年公共预算          财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
    2013年决算数
合     计 31.09
因公出国(境)费用 5.35
公务接待费 11.42
公务用车运行购置及运行维护费小计 14.32
其中:公务用车运行维护费 14.32
公务用车购置 0.00

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